La procédure étape par étape
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1. Collecte des données: l'élément crucial
Rassemblez méticuleusement toutes vos factures de vente (prestations de conseil, développement, etc.) et d'achat (matériel informatique, logiciels, abonnements SaaS, etc.). Classez-les par date et type. Un tableur peut vous aider.
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2. Calcul de la TVA déductible
Identifiez la TVA que vous pouvez récupérer sur vos achats. Assurez-vous que les factures sont conformes (mention du numéro de TVA, etc.). La TVA déductible diminue votre TVA à payer.
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3. Remplissage de la déclaration CA3
Connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et remplissez la déclaration CA3. Reportez avec précision les montants de TVA collectée et déductible.
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4. Télépaiement et échéances
Effectuez le télépaiement de votre TVA avant la date limite. Le non-respect des échéances entraîne des pénalités. Consultez le calendrier fiscal pour les dates précises.
L'erreur fatale: Négliger la collecte des justificatifs
Oublier de collecter et de conserver les justificatifs (factures) est une erreur fréquente. Sans justificatifs, la TVA déductible est refusée, augmentant votre charge fiscale.
Cette liste vous semble longue ?
Ne la faites pas seul. The Coworker connaît ces étapes par cœur. Il peut rédiger les documents et suivre l'avancement pour vous.
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