Step-by-step procedure
- 1
Collecte rigoureuse des justificatifs
Centralisez toutes vos factures d'achat et de vente. Assurez-vous qu'elles soient conformes (mentions obligatoires, dates, etc.). Utilisez un outil de gestion pour éviter les oublis, notamment pour les achats de prestations en ligne ou de publicité.
- 2
Distinction des opérations imposables
Identifiez clairement les opérations soumises à TVA (prestations de services, vente de supports publicitaires...) et celles qui en sont exonérées (certaines prestations à l'étranger). Maîtrisez les règles de territorialité de la TVA.
- 3
Calcul précis de la TVA collectée et déductible
Calculez la TVA que vous avez facturée à vos clients (TVA collectée) et la TVA que vous avez payée sur vos achats (TVA déductible). Appliquez les taux de TVA corrects selon les prestations.
- 4
Déclaration en ligne via le site des impôts
Effectuez votre déclaration de TVA en ligne sur le site impots.gouv.fr. Remplissez avec soin les formulaires (CA3, CA12...). Respectez les dates limites de dépôt pour éviter les pénalités.
- 5
Suivi régulier de votre situation TVA
Anticipez vos échéances de TVA et suivez votre trésorerie. En cas de difficultés, contactez votre expert-comptable ou l'administration fiscale.
L'erreur fatale : Oublier la TVA sur les acomptes
Beaucoup d'agences oublient de déclarer la TVA sur les acomptes versés par les clients. Or, la TVA est exigible dès l'encaissement de l'acompte. Ne négligez pas cette étape pour éviter un redressement fiscal !
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